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Lieferskonti: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:17 So 18.01.2009
Autor: Englein89

Hallo,

ich habe eine Frage zum Thema Buchung von Lieferskonti.

Ich soll nach dem Nettoprinzip verfahren.

Ich habe nun zum Beispiel gebucht

Rohstoffe 10000
+ Vorsteuer 1900
an Verbindlichkeiten 11900

Ich muss ja nun die Vorsteuer berichtigen im Nettoverfahren, Skonto 2%.

Ist es nun egal, ob ich rechne 10000*0,02=200 und dass ich die 200 als Nachlass buche oder ob ich rechne 11900*0,02=238 und dann davon die 19% Vorsteuer abziehe um zu buchen:

Verbindlichkeiten 11900
an Nachlässe 200
an Vorsteuer 38
an Bank 200?

Wieso buche ich hier eigentlich Verbindlichkeiten wieder im Soll? Muss ich nach der ersten Buchung auf dem Konto saldieren?

Und wieso buche ich in der Regel "an Bank"?

        
Bezug
Lieferskonti: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:58 So 18.01.2009
Autor: silfide

Der Skonto ist eine Zinsvergütung für vorzeitige Zahlung. Er enthält auch eine Prämie für die Ersparung von Risiko und Aufwand, die mit Zielverkäufen verbunden sind.

> Wieso buche ich hier eigentlich Verbindlichkeiten wieder im
> Soll?

Das Konto Verbindlichkeiten ist ein Passivkonto und Passivkonten werden im Soll erhöht.

Muss ich nach der ersten Buchung auf dem Konto

> saldieren?

Naja, du musst dann noch Umbuchen z.B. Nächlässe an Rohstoffe (oder was auch immer gekauft wurde)

>  
> Und wieso buche ich in der Regel "an Bank"?  

An Bank ist ein Aktivkonto und mindert sich im Haben.
Also wenn du zahlst wird im Haben gebucht und wenn jemand zahlt, dann im Soll. Und somit buchst du auch nicht in der Regel "an Bank". Oder zahlt bei dir keiner?

Ich hoofe es hilft dir.

Bezug
                
Bezug
Lieferskonti: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:13 So 18.01.2009
Autor: Englein89


>  
> Muss ich nach der ersten Buchung auf dem Konto
> > saldieren?
>  
> Naja, du musst dann noch Umbuchen z.B. Nächlässe an
> Rohstoffe (oder was auch immer gekauft wurde)
>  

Verstehe ich nicht ganz. Ich habe einfach auf der Sollseite meine Bezugskosten auf dem Konto Bezugskosten und saldiere dann. Der Saldowert kommt dann mit dem Buchungssatz "Fertigbauteile an Bezugskosten" auf das Konto FBT. Ich habe da keine Umbuchung.

Bezug
                        
Bezug
Lieferskonti: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:07 So 18.01.2009
Autor: silfide

Doch natürlich muss du umbuchen.

Nehemn wir an, du kaufst:
Rohestoffe       10.000 € (netto)
+ Umsatzsteuer (ich rechne noch mit 16%)    1,600 €
Bruttorechnungsbetrag     11600,00 €
- 2% Skonti             232,00 €
=Überweisungsbetrag von 11368,00 €

Achtung Nettoverfahren:

Wenn du mit der Buchung:
Verbindlichkeiten 11600 €
an Nachlässe  200 €
an Vorsteuer  32 €
an Bank   11368 €

Umbuchung am Ende der Rechnungsperiode

Nachlässe an Rohstoffe 200 €

Nachlässe mindern den Einkaufspreis der Werkstoffe und müssen deshalb auf den entsprechenden Konten auch dementsprechend ausgewiesen werden.

Grund u.a.: Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeit.

Ich hoffe ich konnte es dir halbwegs erklären.

Silfide

P.S. Ich habe mein schlaues Buch neben mir liegen ;-)





Bezug
        
Bezug
Lieferskonti: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:03 So 18.01.2009
Autor: Analytiker

Huhu,

> Und wieso buche ich in der Regel "an Bank"?  

weil das Konto "Bank" das Standardtransferkonto für monetäre Transformationen darstellt. Soll heißt, im Kerngeschäft wird i.d.R. mit Banküberweisungen (Wechseln u.ä.) gearbeitet, weil es einen minimal Aufwand darstellt. Das Kassenkonto stellt einen zu großen, "händischen" Aufwand dar...

Liebe Grüße
Analytiker
[lehrer]

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